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sap系统差异科目设置的简单介绍

sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?

没有什么大的影响,只是调整之后每月的折旧金额与调整前的不一样,这样会让当期的折旧费用增加或减少(相对调整之前)。

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材料成本差异的确认:计划成本法下,材料成本差异=实际成本-计划成本,如果实际成本大于计划成本,则属于超支差异,反之属于节约差异。

材料采用实际成本核算的。(1)采购材料货款已付或发票账单收到,同时验收入库时,直接结转材料采购成本。

发出材料应负担的成本差异,必须按月分摊,不得在季末或年末一次分摊,结转发出材料应负担的材料成本差异,按实际成本大于计划成本的差异,借记“生产成本”“管理费用”“销售费用”等。

超支时,借:原材料,借:材料成本差异,贷:材料采购,节约时,借:原材料,贷:材料采购,贷:材料成本差异,出库时(和入库时相反),材料成本差异 超支在贷方 节约在借方。

请教SAP中盘点差异怎么调整

SAP中盘点差异的调整程序是:盘点时,先在系统创建盘点凭证,也可以先盘点,有差异的再创建盘点凭证,然后把盘点情况输入,最后进行差异过账。盘点得到的差异,财务手工将差异转到费用、成本等科目。

没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。

方法一,对于频繁出入库的物料不要用移动平均价,用标准价核算。方法二,对于必须使用移动平均价的物料,要保证按采购批次一出一入,旧的未出,新的不入。否则,价差的问题没法解决。

MI07之后系统的数量会自动从100变为98,产生一笔MVT 702,数量为2的物料凭证。

sap特殊总账科目设置

事实上,使用特别总账标志B,系统会带出科目2201010000,使用其他不同的特别总账标志,会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用:对供应商记账时,通过特别总账标志,控制记账到不同的统驭科目。

只要在那个配置里面,第一个栏位输入个X(科目栏位可以留空),然后保存。你再去FS00里面就不会报错了。 如图。

通过OBC4设置布局。但是OBC4的布局设置要和OB41 OMJJ一致 否则会出问题。


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