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包含sap系统中预付的词条

请问SAP中如何处理预付、预收帐款等操作?

1、回答:特别总帐标志:为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算,将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目,其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。

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2、SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

3、在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

4、所以在你所举的例子里,在确认收入的时候应该直接冲预收款,而不是再计应收。因为你重复计应收和预收对所有者权益虽然没有影响,但会虚增资产和负债,不符合会计核算原则。预付款和应付款同于以上的原则。

5、输入事务码FB08,然后将对应凭证号输入,并选择冲销原因,然后保存,即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后,可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。

sap下po时,付预付款的流程是怎样的?怎么样体现在po中的

1、介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。

2、接着付款啊,付完款,连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。

3、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品,这样PO和SO就关联在一起了。

sap做发票校验有预付款的系统有提示吗?提示几次

1、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。

2、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。

3、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。

4、其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么,你选税金为0%就可以了。

5、服务:R/3系统实施过程中,用户将得到SAP技术专家的全面支持与服务,包括组织结构方面与技术方面的咨询,项目计划与实施方面的协助,以及培训课程。


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